Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ CARAZINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
74 |
Data de lançamento: |
09/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PNEUS DUCATO IVJ 5195, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 18 EM ANEXO |
1.804,00 |
1.804,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2015 |
REF PNEUS DUCATO IVJ 5195, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 18 EM ANEXO |
1.804,00 |
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22/01/2015 |
REF PNEUS DUCATO, CFE NF 57291 |
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1.804,00 |
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12/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.804,00 |
TOTAL |
1.804,00 |
1.804,00 |
1.804,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.