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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 745 Data de lançamento: 27/02/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 234 EM ANEXO 696,69 696,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2015 REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 234 EM REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 234 EM ANEXO 696,69
06/03/2015 REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE NF 908 696,69
10/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 696,69
TOTAL 696,69 696,69 696,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.