Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
746 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 234 EM ANEXO |
660,33 |
660,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2015 |
REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 234 EM REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 234 EM ANEXO |
660,33 |
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06/03/2015 |
REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE NF 908 |
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660,33 |
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10/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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660,33 |
TOTAL |
660,33 |
660,33 |
660,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.