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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 782 Data de lançamento: 03/03/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PRONTO ATENDIMENTO 24HRS EM CARATER DE URGENCIA PERIODO DE 1 ANO, CFE CONVENIO 03/2015 EM ANEXO 98.400,00 98.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2015 REF PRONTO ATENDIMENTO 24HRS EM CARATER DE URGENCIA PERIODO DE REF PRONTO ATENDIMENTO 24HRS EM CARATER DE URGENCIA PERIODO DE 1 ANO, CFE CONVENIO 03/2015 EM ANEXO 98.400,00
06/04/2015 REF ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO 24HRS MES MARÇO, CFE NF 80849 8.200,00
14/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 8.200,00
01/06/2015 REF PORNTO SOCORRO ATENDIMENTOS 24HRS, MES MAIO 2015, CFE NF 916 8.200,00
10/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 8.200,00
02/07/2015 REF ATENDIMENTOS PRONTO SOCORRO 24HRS, MES JUNHO 2015, CFE NF 1770 8.200,00
14/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 8.200,00
31/07/2015 REF ATEWNDIMENTO PRONTO SOCORRO 24HRS, MES JULHO 2015, CFE NF 2505 8.200,00
11/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 8.200,00
04/09/2015 REF ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO 24HRS, MES AGOSTO 2015, CFE NF 3292 8.200,00
11/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 8.200,00
01/10/2015 REF ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO 24 HORAS EM CARATER DE URGENCIA CFE CONVENIO N 03/2015 8.200,00
15/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 8.200,00
30/10/2015 REF CONVENIO 8.200,00
12/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 8.200,00
03/12/2015 REF ATENDIMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS REF MES DE NOVEMBRO DE 2015 8.200,00
17/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 8.200,00
31/12/2015 -32.800,00
TOTAL 65.600,00 65.600,00 65.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.