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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 854 Data de lançamento: 10/03/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: FNAS PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 288 EM ANEXO 397,95 397,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2015 REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 288 EM ANEXO 397,95
17/03/2015 REF MATERIAL EXEDIENTE, CFE NF 5425 397,95
25/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 397,95
TOTAL 397,95 397,95 397,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.