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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: S.O.S EXTINTORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 88 Data de lançamento: 13/01/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MANUTENÇÃO EXTINTORES GINASIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 27 EM ANEXO 660,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2015 REF MANUTENÇÃO EXTINTORES GINASIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA REF MANUTENÇÃO EXTINTORES GINASIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 27 EM ANEXO 660,00
22/01/2015 REF MANUTENÇÃO EXTINTORES GINASIO MUNICIPAL, CFE NF 543 600,00
22/01/2015 -60,00
10/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.