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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ORIGEM FARMACIA DE MANIPUACAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 889 Data de lançamento: 12/03/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: FNAS PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL ARTESANATO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 310 EM ANEXO 51,00 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2015 REF MATERIAL ARTESANATO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 310 EM ANEXO 51,00
17/03/2015 REF MATERIAL ARTESANATO, CFE NE 7338552 51,00
25/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 51,00
TOTAL 51,00 51,00 51,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.