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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 913 Data de lançamento: 16/03/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA 178643, MES 03/2015, 3393 1138 235,81 235,81
1.00 REF FATURA 178643, MES 03/2015, 3393 1138 REF FATURA 184603, MES 03/2015, 3393 8041 75,50 75,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2015 REF FATURA 178643, MES 03/2015, 3393 1138 REF FATURA 178643, MES 03/2015, 3393 1138 REF FATURA 184603, MES 03/2015, 3393 8041 311,31
23/03/2015 REF MES 03/2015, 3393 1138 E 8041 311,31
22/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 311,31
TOTAL 311,31 311,31 311,31
SALDO A PAGAR 0,00