| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 978 | Data de lançamento: | 19/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 345 EM ANEXO | 127,62 | 127,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2015 | REF MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA REF MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 345 EM ANEXO | 127,62 | ||
| 24/03/2015 | REF MATERIAL DE CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE NF 2875 | 127,62 | ||
| 22/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 127,62 | ||
| TOTAL | 127,62 | 127,62 | 127,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||