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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI MOVEL S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 993 Data de lançamento: 23/03/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA 418527, MES 03/2015, 8406 7518 21,05 21,05
1.00 REF FATURA 418527, MES 03/2015, 8406 7518 REF FATURA 458156, MES 03/2015, 8406 7515 47,19 47,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2015 REF FATURA 418527, MES 03/2015, 8406 7518 REF FATURA 418527, MES 03/2015, 8406 7518 REF FATURA 458156, MES 03/2015, 8406 7515 68,24
26/03/2015 REF TELEFONES CELULARES MES 03/2015 68,24
22/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 68,24
TOTAL 68,24 68,24 68,24
SALDO A PAGAR 0,00