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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.45 GASOLINA COMUM RE VEICULO UNO IVT 8636 3,90 110,96
21.01 GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636 3,90 81,94
47.00 OLEO DISEL B S10 REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 3,90 183,30
39.00 GASOLINA COMUM REF VEICULO SOACE FOX ITD 0568 3,90 152,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 GASOLINA COMUM RE VEICULO UNO IVT 8636 GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636 OLEO DISEL B S10 REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 GASOLINA COMUM REF VEICULO SOACE FOX ITD 0568 528,30
29/02/2016 GASOLINA COMUM RE VEICULO UNO IVT 8636 GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636 OLEO DISEL B S10 REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 GASOLINA COMUM REF VEICULO SOACE FOX ITD 0568 528,30
15/04/2016 Pagamento de Empenho 1019/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 528,30
TOTAL 528,30 528,30 528,30
SALDO A PAGAR 0,00