| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2737 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 834.51 | OLEO DIESEL S 10 REF MES DE MAIO DE 2016 | 3,10 | 2.586,98 |
| 1.00 | ADITIVO ARLA Finalidade: REF CAMINHÃO IXB 7716 | 54,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | OLEO DIESEL S 10 REF MES DE MAIO DE 2016 ADITIVO ARLA Finalidade: REF CAMINHÃO IXB 7716 | 2.640,98 | ||
| 08/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 104325; 104638; 104887; 105337; | 2.640,98 | ||
| 15/06/2016 | Pagamento de Empenho 2737/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.640,98 | ||
| TOTAL | 2.640,98 | 2.640,98 | 2.640,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||