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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2749 Data de lançamento: 31/05/2016
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: BB Salario Educação - Transp. Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
574.11 OLEO DIESEL S10 REF MES DE MAIO REF VEICULO ONIBUS IVT 1535 3,10 1.779,70
1.00 DISCO TACGRAFORE ONIBUS IVT 1535 29,40 29,40
760.46 OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO ONIBUS IUO 8356 Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 3,10 2.357,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2016 OLEO DIESEL S10 REF MES DE MAIO REF VEICULO ONIBUS IVT 1535 DISCO TACGRAFORE ONIBUS IVT 1535 OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO ONIBUS IUO 8356 Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 4.166,53
08/06/2016 Conforme Nota Fiscal Nº 105433; 105164; 104892; 104703; 104503; 104266; 105672; 105555; 105277; 104895; 104702; 104265; 4.166,53
14/06/2016 Pagamento de Empenho 2749/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.166,53
TOTAL 4.166,53 4.166,53 4.166,53
SALDO A PAGAR 0,00