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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4153 Data de lançamento: 31/08/2016
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
886.54 DIESEL S-10 - CAMINHAO IVN 9145 3,10 2.748,27
2.00 ADITIVO ARLA 32 54,00 108,00
60.00 GASOLINA COMUM - MAQUINA CORTA GRAMA 3,90 234,00
369.00 DIESEL S-10 - CAMINHAO IXB 7716 3,10 1.143,90
87.22 GASOLINA COMUM - KOMBI INS 3791 Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC OBRAS 3,90 340,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2016 DIESEL S-10 - CAMINHAO IVN 9145 ADITIVO ARLA 32 GASOLINA COMUM - MAQUINA CORTA GRAMA DIESEL S-10 - CAMINHAO IXB 7716 GASOLINA COMUM - KOMBI INS 3791 Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC OBRAS 4.574,33
06/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/109282; 1/109283; 1/109392; 1/109714; 1/110161; 1/110294; 1/110187; 1/110515; 1/109390; 1/110029; 1/109348; 1/109851; 1/110156; 4.574,33
11/10/2016 Pagamento de Empenho 4153/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.574,33
TOTAL 4.574,33 4.574,33 4.574,33
SALDO A PAGAR 0,00