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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5115 Data de lançamento: 07/11/2016
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
801.05 OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO ONIBUS IUO 8356 3,10 2.483,26
491.01 OLEO DIESEL S10 REF VEICULO ONIBUS IVJ 1535 3,10 1.522,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2016 OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO ONIBUS IUO 8356 OLEO DIESEL S10 REF VEICULO ONIBUS IVJ 1535 4.005,39
09/11/2016 OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO ONIBUS IUO 8356 OLEO DIESEL S10 REF VEICULO ONIBUS IVJ 1535 Conforme DANFE Nº 001/112231; 001/112545; 001/112850; 001/113155; 001/112156; 001/112365; 001/112528; 001/112716; 001/112908; 001/113123; 001/113415; 4.005,38
17/11/2016 Pagamento de Empenho 5115/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.005,38
28/12/2016 empenho a maior -0,01
TOTAL 4.005,38 4.005,38 4.005,38
SALDO A PAGAR 0,00