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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5765 Data de lançamento: 07/12/2016
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
701.04 OLEO DIESEL S 10 3,10 2.173,22
1.00 ADITIVO ARLA 54,00 54,00
1.00 ADITIVO ARLA Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 54,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2016 OLEO DIESEL S 10 ADITIVO ARLA ADITIVO ARLA Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 2.281,22
07/12/2016 OLEO DIESEL S 10 ADITIVO ARLA ADITIVO ARLA Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 Conforme DANFE Nº 001/113771; 001/114342; 001/114626; 001/114343; 001/114899; 2.281,22
14/12/2016 Pagamento de Empenho 5765/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.281,22
TOTAL 2.281,22 2.281,22 2.281,22
SALDO A PAGAR 0,00