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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 984 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
41.61 OLEOM DIESEL B S10 REF DUCATO IVJ 5195 3,10 128,99
24.66 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO 3,10 76,45
28.27 GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 3,90 110,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 OLEOM DIESEL B S10 REF DUCATO IVJ 5195 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 315,69
29/02/2016 OLEOM DIESEL B S10 REF DUCATO IVJ 5195 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 315,69
15/04/2016 Pagamento de Empenho 984/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 315,69
TOTAL 315,69 315,69 315,69
SALDO A PAGAR 0,00