| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 13/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 231.15 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 3,90 | 901,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 901,49 | ||
| 14/02/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ Conforme DANFE Nº 001/116574; 001/117053; 001/117297; 001/117482; 001/117689; | 901,49 | ||
| 22/02/2017 | Pagamento de Empenho 577/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 901,49 | ||
| TOTAL | 901,49 | 901,49 | 901,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||