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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ligações telefonicas 3393-1050 mes 26/11 a 25/12/2017 205,04 205,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 ligações telefonicas 3393-1050 mes 26/11 a 25/12/2017 205,04
09/01/2018 ligações telefonicas 3393-1050 mes 26/11 a 25/12/2017 205,04
19/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1157 PAGTO. REF. EMPENHO 1/2018 OI SA - 267 205,04
TOTAL 205,04 205,04 205,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.