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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1002 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ref LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1128 67,95 67,95
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 33931050 444,81 444,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 ref LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1128 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 33931050 512,76
15/03/2018 ref LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1128 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 33931050 512,76
27/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1002/2018 EMBRATEL - 6151 512,76
TOTAL 512,76 512,76 512,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.