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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR PORTELLA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 13/03/2018
Tipo de empenho: Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SIRENE DE PONTO DP 1000 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI 290,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2018 SIRENE DE PONTO DP 1000 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI 290,00
15/03/2018 SIRENE DE PONTO DP 1000 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI 290,00
12/07/2018 Pagamento de Empenho 1019/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.