Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1041 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MAO DE OBRA INSTALAÇÃO MONITOR CAMERA DE RÉ REF MICRO 02 |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
MAO DE OBRA REF MANUTENÇÃO MOTOR PARTIDA REF MICRO 002 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2018 |
SERVIÇOS MAO DE OBRA INSTALAÇÃO MONITOR CAMERA DE RÉ REF MICRO 02 MAO DE OBRA REF MANUTENÇÃO MOTOR PARTIDA REF MICRO 002 |
140,00 |
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15/03/2018 |
SERVIÇOS MAO DE OBRA INSTALAÇÃO MONITOR CAMERA DE RÉ REF MICRO 02
MAO DE OBRA REF MANUTENÇÃO MOTOR PARTIDA REF MICRO 002
Conforme Nota Fiscal Nº 2095; |
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140,00 |
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23/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1041/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.