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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1045 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 APÓLICE DE SEGURO VEICULOS IMX 0137, IKV 3295, E ILN 1758 5.717,22 5.717,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 APÓLICE DE SEGURO VEICULOS IMX 0137, IKV 3295, E ILN 1758 5.717,22
27/03/2018 APÓLICE DE SEGURO VEICULOS IMX 0137, IKV 3295, E ILN 1758 5.717,22
28/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2018 ESSOR SEGUROS SA - 5744 5.717,22
TOTAL 5.717,22 5.717,22 5.717,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.