Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1049 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CRUZETA DA TRAÇÃO REF RETRO RANDON RK 406B |
98,00 |
196,00 |
1.00 |
LUVA MOVEL CARDÃ TRAÇÃO REF RETRO RANDON RK406B |
372,00 |
372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2018 |
CRUZETA DA TRAÇÃO REF RETRO RANDON RK 406B LUVA MOVEL CARDÃ TRAÇÃO REF RETRO RANDON RK406B |
568,00 |
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23/04/2018 |
CRUZETA DA TRAÇÃO REF RETRO RANDON RK 406B
LUVA MOVEL CARDÃ TRAÇÃO REF RETRO RANDON RK406B
Conforme DANFE Nº 001/1078; |
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568,00 |
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14/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2018
JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS - 4096 |
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568,00 |
TOTAL |
568,00 |
568,00 |
568,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.