Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MOISES VIGOLO 24799475053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1054 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MONTAGEM DE 15 METROS QUADRADOS DE DIVISORIAS LEVE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MONTAGEM DE 15 METROS QUADRADOS DE DIVISORIAS LEVE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1.200,00 |
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21/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MONTAGEM DE 15 METROS QUADRADOS DE DIVISORIAS LEVE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 068; |
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1.200,00 |
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12/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2018
MOISES VIGOLO 24799475053 - 6529 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.