Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
109 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL PARA COMUNICACOES (Entrada |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SWICH 16 PORTA REDE 1000 ALTA QUALIDADE |
312,00 |
312,00 |
1.00 |
KIT INTERNET PARA 60 USUARIOS |
680,00 |
680,00 |
1.00 |
ANTENA WON 5000 ALTA POTENCIA |
345,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2018 |
SWICH 16 PORTA REDE 1000 ALTA QUALIDADE KIT INTERNET PARA 60 USUARIOS ANTENA WON 5000 ALTA POTENCIA |
1.337,00 |
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12/01/2018 |
SWICH 16 PORTA REDE 1000 ALTA QUALIDADE
KIT INTERNET PARA 60 USUARIOS
ANTENA WON 5000 ALTA POTENCIA
Conforme DANFE Nº 890/017896823; |
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345,00 |
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29/01/2018 |
SWICH 16 PORTA REDE 1000 ALTA QUALIDADE
KIT INTERNET PARA 60 USUARIOS
ANTENA WON 5000 ALTA POTENCIA
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992,00 |
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01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 |
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345,00 |
01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 |
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992,00 |
TOTAL |
1.337,00 |
1.337,00 |
1.337,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.