Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RDS PRODUCOES ARTISTICAS ADRIANO OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF AULAS DE VIOLÃO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO REF MES DE MARÇO DE 2018 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
REF AULAS DE VIOLÃO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO REF MES DE MARÇO DE 2018 |
500,00 |
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27/03/2018 |
REF AULAS DE VIOLÃO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO REF MES DE MARÇO DE 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 373; |
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500,00 |
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12/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2018
RDS PRODUCOES ARTISTICAS ADRIANO OLIVEIRA - 3647 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.