Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUCELIA DA LUZ PRESTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1277 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ALHO |
28,00 |
84,00 |
105.00 |
COUVE EM FOLHA |
2,50 |
262,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
ALHO COUVE EM FOLHA |
346,50 |
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30/05/2018 |
ALHO
COUVE EM FOLHA
Conforme Nota Fiscal Nº 0468146; |
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119,00 |
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13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2018 - REF. JUNHO/2018
LUCELIA DA LUZ PRESTES - 5673
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119,00 |
27/07/2018 |
ALHO
COUVE EM FOLHA
|
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227,50 |
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10/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ALHO
COUVE EM FOLHA
|
|
|
227,50 |
TOTAL |
346,50 |
346,50 |
346,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS serviços de terceiros |
10/08/2018 |
3,41 |
282/2018 |
Lançada |
TOTAL |
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3,41 |
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