Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1288 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF ANTENA INTERNET COD 3085281757 |
19,29 |
19,29 |
1.00 |
REF CENTRO ADMINISTRATIVO COD 3082451667 |
303,20 |
303,20 |
1.00 |
REF CENTRAL TELEFONICA COD 3083109944 |
357,04 |
357,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
REF ANTENA INTERNET COD 3085281757 REF CENTRO ADMINISTRATIVO COD 3082451667 REF CENTRAL TELEFONICA COD 3083109944 |
679,53 |
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27/03/2018 |
REF ANTENA INTERNET COD 3085281757
REF CENTRO ADMINISTRATIVO COD 3082451667
REF CENTRAL TELEFONICA COD 3083109944
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679,53 |
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13/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1288/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1563 |
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679,53 |
TOTAL |
679,53 |
679,53 |
679,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.