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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1295 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
430.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE FEVEREIRO LINHA PASSO DO DINIZ 3,12 1.341,60
570.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE FEVEREIRO LINHA AGUA BRANCA / SÃO MIGUEL 3,10 1.767,00
485.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA GODOI REF MES DE FEVEREIRO 3,25 1.576,25
2184.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE MARÇO LINHA AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL 3,10 6.770,40
1632.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REF MES DE MARÇO 3,12 5.091,84
1900.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE MARÇO LINHA GODOI 3,25 6.175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE FEVEREIRO LINHA PASSO DO DINIZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE FEVEREIRO LINHA AGUA BRANCA / SÃO MIGUEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA GODOI REF MES DE FEVEREIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE MARÇO LINHA AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REF MES DE MARÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE MARÇO LINHA GODOI 22.722,09
27/03/2018 ref lanc de dotação errada -22.722,09
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.