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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1304 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8405-6830 12,51 12,51
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8406-0706 22,44 22,44
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8406-1504 15,30 15,30
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98422-6991 16,12 16,12
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8422-6990 31,52 31,52
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8434-7420 29,18 29,18
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8434-7433 6,38 6,38
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8434-7440 6,42 6,42
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8406-7504 35,84 35,84
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98406-7485 6,38 6,38
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98406-7509 6,94 6,94
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98406-7507 29,96 29,96
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98406-7506 6,25 6,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8405-6830 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8406-0706 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8406-1504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98422-6991 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8422-6990 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8434-7420 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8434-7433 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8434-7440 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8406-7504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98406-7485 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98406-7509 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98406-7507 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98406-7506 225,24
29/03/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8405-6830 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8406-0706 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8406-1504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98422-6991 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8422-6990 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8434-7420 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 9 8434-7433 REF LIGAÇÕES TELEFONIC 218,82
10/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2018 OI MOVEL SA - 3371 218,82
28/12/2018 ajuste -6,42
TOTAL 218,82 218,82 218,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.