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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1384 Data de lançamento: 02/04/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SELECAO E TREINAMENTO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - Servico de selecao e treinamento
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 REF SERVIÇO TECNICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DAS ROTINAS DE FERIAS, EDITOR DE TEXTO E CADASTRO DE AFASTAMENTO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO 100,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2018 REF SERVIÇO TECNICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DAS ROTINAS DE FERIAS, EDITOR DE TEXTO E CADASTRO DE AFASTAMENTO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO 2.100,00
23/04/2018 REF SERVIÇO TECNICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DAS ROTINAS DE FERIAS, EDITOR DE TEXTO E CADASTRO DE AFASTAMENTO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 9225; 2.100,00
11/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 6102 2.100,00
TOTAL 2.100,00 2.100,00 2.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.