Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1385 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMBREAGEM COMP ROÇ HUSQ |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
CARRETEL ST |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
SUPORTE ALÇA COMPLETA ROÇ |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
KIT CARBURADOR |
45,00 |
45,00 |
2.00 |
FIO DE NYLON BRISTOL 3MM QUADRADO |
180,00 |
360,00 |
4.00 |
ILHOS COMUM |
7,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
EMBREAGEM COMP ROÇ HUSQ CARRETEL ST SUPORTE ALÇA COMPLETA ROÇ KIT CARBURADOR FIO DE NYLON BRISTOL 3MM QUADRADO ILHOS COMUM |
583,00 |
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03/04/2018 |
EMBREAGEM COMP ROÇ HUSQ
CARRETEL ST
SUPORTE ALÇA COMPLETA ROÇ
KIT CARBURADOR
FIO DE NYLON BRISTOL 3MM QUADRADO
ILHOS COMUM
Conforme DANFE Nº 001/4373; |
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583,00 |
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06/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2018
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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583,00 |
TOTAL |
583,00 |
583,00 |
583,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.