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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1385 Data de lançamento: 02/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMBREAGEM COMP ROÇ HUSQ 55,00 55,00
1.00 CARRETEL ST 60,00 60,00
1.00 SUPORTE ALÇA COMPLETA ROÇ 35,00 35,00
1.00 KIT CARBURADOR 45,00 45,00
2.00 FIO DE NYLON BRISTOL 3MM QUADRADO 180,00 360,00
4.00 ILHOS COMUM 7,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2018 EMBREAGEM COMP ROÇ HUSQ CARRETEL ST SUPORTE ALÇA COMPLETA ROÇ KIT CARBURADOR FIO DE NYLON BRISTOL 3MM QUADRADO ILHOS COMUM 583,00
03/04/2018 EMBREAGEM COMP ROÇ HUSQ CARRETEL ST SUPORTE ALÇA COMPLETA ROÇ KIT CARBURADOR FIO DE NYLON BRISTOL 3MM QUADRADO ILHOS COMUM Conforme DANFE Nº 001/4373; 583,00
06/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2018 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 583,00
TOTAL 583,00 583,00 583,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.