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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1393 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GUARDANAPO ROLO 24X20X2 82,00 164,00
10.00 RESERVATORIO SABONETE 16,00 160,00
3.00 FIBRA LIMPEZA PESADA 59,00 177,00
2.00 CABO P FIBRA LIMPEZA PESADA 62,00 124,00
5.00 PAPEL TOALHA 104,00 520,00
1.00 HIPODORITO 5X4 196,00 196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 GUARDANAPO ROLO 24X20X2 RESERVATORIO SABONETE FIBRA LIMPEZA PESADA CABO P FIBRA LIMPEZA PESADA PAPEL TOALHA HIPODORITO 5X4 1.341,00
11/04/2018 GUARDANAPO ROLO 24X20X2 RESERVATORIO SABONETE FIBRA LIMPEZA PESADA CABO P FIBRA LIMPEZA PESADA PAPEL TOALHA HIPODORITO 5X4 Conforme DANFE Nº 1/1482; 1.341,00
18/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2018 AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 1.341,00
TOTAL 1.341,00 1.341,00 1.341,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.