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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1394 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CURATIVO BANDAID ANTISSEPTICO BEGE 4,71 14,13
10.00 LENÇOL PAPEL ROLO 70CM 10,95 109,50
4.00 PINÇA ANATOMICA DISSEC C DENTE RATO 12,16 48,64
10.00 TESOURA ISIS RETA 12 CM 18,01 180,10
44.00 ATADURA ELASTICA 15 CM 1,21 53,24
4.00 CAMPO OPERATORIO 45X50CM 72,80 291,20
22.00 LIDOCAINA GELEIA 2,76 60,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 CURATIVO BANDAID ANTISSEPTICO BEGE LENÇOL PAPEL ROLO 70CM PINÇA ANATOMICA DISSEC C DENTE RATO TESOURA ISIS RETA 12 CM ATADURA ELASTICA 15 CM CAMPO OPERATORIO 45X50CM LIDOCAINA GELEIA 757,53
03/04/2018 CURATIVO BANDAID ANTISSEPTICO BEGE LENÇOL PAPEL ROLO 70CM PINÇA ANATOMICA DISSEC C DENTE RATO TESOURA ISIS RETA 12 CM ATADURA ELASTICA 15 CM CAMPO OPERATORIO 45X50CM LIDOCAINA GELEIA Conforme DANFE Nº 001/49802; 757,53
13/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 757,53
TOTAL 757,53 757,53 757,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.