Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PORTA CHA 3L BASE AREIA |
25,20 |
50,40 |
30.00 |
ENFEITE CUIA |
2,80 |
84,00 |
4.00 |
PAPEL DECOUPAGE |
0,50 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2018 |
PORTA CHA 3L BASE AREIA ENFEITE CUIA PAPEL DECOUPAGE |
136,40 |
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09/04/2018 |
PORTA CHA 3L BASE AREIA
ENFEITE CUIA
PAPEL DECOUPAGE
Conforme DANFE Nº 4/0115; |
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136,40 |
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13/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
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136,40 |
TOTAL |
136,40 |
136,40 |
136,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.