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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1411 Data de lançamento: 05/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PORTA CHA 3L BASE AREIA 25,20 50,40
30.00 ENFEITE CUIA 2,80 84,00
4.00 PAPEL DECOUPAGE 0,50 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2018 PORTA CHA 3L BASE AREIA ENFEITE CUIA PAPEL DECOUPAGE 136,40
09/04/2018 PORTA CHA 3L BASE AREIA ENFEITE CUIA PAPEL DECOUPAGE Conforme DANFE Nº 4/0115; 136,40
13/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2018 ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 136,40
TOTAL 136,40 136,40 136,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.