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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1424 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 100 AH 580,00 580,00
1.00 LAMPADA H1 20,00 20,00
1.00 SUPORTE LAMPADA 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 BATERIA 100 AH LAMPADA H1 SUPORTE LAMPADA 640,00
09/04/2018 BATERIA 100 AH LAMPADA H1 SUPORTE LAMPADA Conforme Nota Fiscal Nº 2098; 640,00
13/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.