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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1439 Data de lançamento: 09/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADEADO 6MM 55,00 55,00
1.00 ADAPTADOR TOMADA 6,00 6,00
2.00 CANO ESGOTO 150MM 23,50 47,00
1.00 PREGO TELHEIRO 19,00 19,00
1.00 CAIBRO 5X5 15,00 15,00
2.00 FECHADURA POPLINE 42,00 84,00
10.00 MANTA ASFALTICA 15CM 7,00 70,00
1.00 ANEL DE CERA 12,90 12,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2018 CADEADO 6MM ADAPTADOR TOMADA CANO ESGOTO 150MM PREGO TELHEIRO CAIBRO 5X5 FECHADURA POPLINE MANTA ASFALTICA 15CM ANEL DE CERA 308,90
09/04/2018 CADEADO 6MM ADAPTADOR TOMADA CANO ESGOTO 150MM PREGO TELHEIRO CAIBRO 5X5 FECHADURA POPLINE MANTA ASFALTICA 15CM ANEL DE CERA Conforme DANFE Nº 1/058; 308,90
11/05/2018 Pagamento de Empenho 1439/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 308,90
TOTAL 308,90 308,90 308,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.