Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1443 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PLASTIFICAÇÕES |
4,00 |
24,00 |
1.00 |
CANETA WORK |
6,90 |
6,90 |
46.00 |
PAPEL A4 ESPECIAL |
0,35 |
16,10 |
4.00 |
TINTA TÊMPERA |
4,90 |
19,60 |
1.00 |
FITA ADESIVA LARGA |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
PLASTIFICAÇÕES CANETA WORK PAPEL A4 ESPECIAL TINTA TÊMPERA FITA ADESIVA LARGA |
71,10 |
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09/04/2018 |
PLASTIFICAÇÕES
CANETA WORK
PAPEL A4 ESPECIAL
TINTA TÊMPERA
FITA ADESIVA LARGA
Conforme Nota Fiscal Nº 6151; |
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71,10 |
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11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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71,10 |
TOTAL |
71,10 |
71,10 |
71,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.