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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1444 Data de lançamento: 09/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TONER 95,00 190,00
5.00 BOBINAS AUTINTEC 3,90 19,50
2.00 CADENO 200 FL 17,90 35,80
1.00 TONNER 120,00 120,00
3.00 ARQUIVO 6,90 20,70
5.00 PAPEL CARBONO 0,90 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2018 TONER BOBINAS AUTINTEC CADENO 200 FL TONNER ARQUIVO PAPEL CARBONO 390,50
09/04/2018 TONER BOBINAS AUTINTEC CADENO 200 FL TONNER ARQUIVO PAPEL CARBONO Conforme Nota Fiscal Nº 6152; 390,50
11/05/2018 Pagamento de Empenho 1444/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 390,50
TOTAL 390,50 390,50 390,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.