Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1444 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TONER |
95,00 |
190,00 |
5.00 |
BOBINAS AUTINTEC |
3,90 |
19,50 |
2.00 |
CADENO 200 FL |
17,90 |
35,80 |
1.00 |
TONNER |
120,00 |
120,00 |
3.00 |
ARQUIVO |
6,90 |
20,70 |
5.00 |
PAPEL CARBONO |
0,90 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
TONER BOBINAS AUTINTEC CADENO 200 FL TONNER ARQUIVO PAPEL CARBONO |
390,50 |
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09/04/2018 |
TONER
BOBINAS AUTINTEC
CADENO 200 FL
TONNER
ARQUIVO
PAPEL CARBONO
Conforme Nota Fiscal Nº 6152; |
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390,50 |
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11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1444/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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390,50 |
TOTAL |
390,50 |
390,50 |
390,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.