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Última atualização realizada em 27/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1447 Data de lançamento: 09/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONNER 95,00 95,00
1.00 ALMOFADA P CARIMBO 5,00 5,00
16.00 FOLHA DE CARBONO 0,90 14,40
2.00 COPIA DE CHEQUE 6,00 12,00
2.00 PASTA ARQUIVO 2,25 4,50
5.00 PAPEL OFICIO A 4 279,00 1.395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2018 TONNER ALMOFADA P CARIMBO FOLHA DE CARBONO COPIA DE CHEQUE PASTA ARQUIVO PAPEL OFICIO A 4 1.525,90
09/04/2018 TONNER ALMOFADA P CARIMBO FOLHA DE CARBONO COPIA DE CHEQUE PASTA ARQUIVO PAPEL OFICIO A 4 Conforme Nota Fiscal Nº 6153; 1.525,90
11/05/2018 Pagamento de Empenho 1447/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.525,90
TOTAL 1.525,90 1.525,90 1.525,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.