Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1447 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TONNER |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
ALMOFADA P CARIMBO |
5,00 |
5,00 |
16.00 |
FOLHA DE CARBONO |
0,90 |
14,40 |
2.00 |
COPIA DE CHEQUE |
6,00 |
12,00 |
2.00 |
PASTA ARQUIVO |
2,25 |
4,50 |
5.00 |
PAPEL OFICIO A 4 |
279,00 |
1.395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
TONNER ALMOFADA P CARIMBO FOLHA DE CARBONO COPIA DE CHEQUE PASTA ARQUIVO PAPEL OFICIO A 4 |
1.525,90 |
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09/04/2018 |
TONNER
ALMOFADA P CARIMBO
FOLHA DE CARBONO
COPIA DE CHEQUE
PASTA ARQUIVO
PAPEL OFICIO A 4
Conforme Nota Fiscal Nº 6153; |
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1.525,90 |
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11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1447/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.525,90 |
TOTAL |
1.525,90 |
1.525,90 |
1.525,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.