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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1459 Data de lançamento: 10/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: TETO FINANC VIG SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAPEL SULFITE 12,50 25,00
1.00 SUPER BONDER 6,90 6,90
1.00 MOUSE 24,90 24,90
2.00 PILHA 5,00 10,00
10.00 CANETAS BIC 1,50 15,00
1.00 MOUSE 29,90 29,90
1.00 PAPEL OFICIO A4 279,00 279,00
1.00 PEN DRIVE 49,00 49,00
4.00 FITA ADESIVA LARGA 4,50 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2018 PAPEL SULFITE SUPER BONDER MOUSE PILHA CANETAS BIC MOUSE PAPEL OFICIO A4 PEN DRIVE FITA ADESIVA LARGA 457,70
11/04/2018 PAPEL SULFITE SUPER BONDER MOUSE PILHA CANETAS BIC MOUSE PAPEL OFICIO A4 PEN DRIVE FITA ADESIVA LARGA Conforme Nota Fiscal Nº 615/6156; 457,70
13/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2018 SIDNEI MORIGI ME - 48 457,70
TOTAL 457,70 457,70 457,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.