Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1480 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RECARGA DE GÁS |
74,90 |
74,90 |
9.00 |
PANO DE CHÃO |
3,25 |
29,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2018 |
RECARGA DE GÁS PANO DE CHÃO |
104,15 |
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11/04/2018 |
RECARGA DE GÁS
PANO DE CHÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 588; |
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104,15 |
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11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1480/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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104,15 |
TOTAL |
104,15 |
104,15 |
104,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.