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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MV EMPREITERA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1485 Data de lançamento: 10/04/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REF REPAROS AS DANIFICAÇÕES OCORRIDAS NA ESTRUTURA E COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL 5.900,00 5.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REF REPAROS AS DANIFICAÇÕES OCORRIDAS NA ESTRUTURA E COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL 5.900,00
10/04/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REF REPAROS AS DANIFICAÇÕES OCORRIDAS NA ESTRUTURA E COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL Conforme Nota Fiscal Nº T1/0252; 5.000,00
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1169 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2018 - REF. ABRIL/2018 MV EMPREITERA - 4288 5.000,00
17/12/2018 REF NÃO TERMINO DO SERVIÇO -900,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.