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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1489 Data de lançamento: 11/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CLOR PAROXETINA 20 MG 62,05 62,05
1.00 PROCORALAN 5MG 113,53 113,53
2.00 SELOZOK 50 MG 45,87 91,74
1.00 EXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG 61,30 61,30
1.00 PRADAXA 241,29 241,29
1.00 BISOPROLOL 2,5 MG 54,02 54,02
1.00 ZAP 5MG 30 CP 107,44 107,44
1.00 REGENCEL 10,57 10,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2018 CLOR PAROXETINA 20 MG PROCORALAN 5MG SELOZOK 50 MG EXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG PRADAXA BISOPROLOL 2,5 MG ZAP 5MG 30 CP REGENCEL 741,94
16/04/2018 CLOR PAROXETINA 20 MG PROCORALAN 5MG SELOZOK 50 MG EXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG PRADAXA BISOPROLOL 2,5 MG ZAP 5MG 30 CP REGENCEL Conforme DANFE Nº 890/018972196; 741,94
11/05/2018 Pagamento de Empenho 1489/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 741,94
TOTAL 741,94 741,94 741,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.