O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1492 Data de lançamento: 11/04/2018
Tipo de empenho: CONVENIOS A PAGAR - Entidades Sem Fins Lucrativos
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Convenio Estudantes Ensino Superior
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 108.300,00 108.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 108.300,00
11/04/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 9.845,45
17/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2018 - REF. ABRIL/2018 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
27/04/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 9.845,45
10/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2018 - REF. MAIO/2018 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
25/05/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 9.845,45
30/05/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 9.845,45
11/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2018 - REF. MAIO/2018 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
26/06/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 9.845,45
11/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2018 - REF. JULHO/2018 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
11/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2018 - REF. JUNHO/2018 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
23/07/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 REF: FEVEREIRO/2018 9.845,45
23/07/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 REF: AGOSTO/2018 9.845,45
13/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1492/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.845,45
13/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1492/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.845,45
30/08/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 9.845,45
12/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
30/09/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 9.845,45
10/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2018 - REF. OUTUBRO/2018 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
30/10/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 9.845,45
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
30/11/2018 REPASSE REF CONEVENIO COM A AMEU REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EXERCÍCIO 2018 9.845,50
14/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2018 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,50
TOTAL 108.300,00 108.300,00 108.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.