Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1526 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pneu 14.9 x 24, com no mínimo 6 lonas (trator). |
1.204,00 |
2.408,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2018 |
Pneu 14.9 x 24, com no mínimo 6 lonas (trator). |
2.408,00 |
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23/04/2018 |
Pneu 14.9 x 24, com no mínimo 6 lonas (trator).
Conforme DANFE Nº 002/66902; |
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2.408,00 |
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09/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2018
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - 6671 |
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2.408,00 |
TOTAL |
2.408,00 |
2.408,00 |
2.408,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.