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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1552 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONTRA PINO 3/16 2,00 4,00
1.00 CUICA DUPLA FREIO 567,32 567,32
6.00 CINTA PLASTICA 0,40 2,40
2.00 CONEXÃO AR JOELHO 1/4 22,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 CONTRA PINO 3/16 CUICA DUPLA FREIO CINTA PLASTICA CONEXÃO AR JOELHO 1/4 617,72
16/04/2018 CONTRA PINO 3/16 CUICA DUPLA FREIO CINTA PLASTICA CONEXÃO AR JOELHO 1/4 Conforme DANFE Nº 1/220; 617,72
03/05/2018 Pagamento de Empenho 1552/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 617,72
TOTAL 617,72 617,72 617,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.