Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1571 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESINCRAVANTE REF GRADE |
15,00 |
15,00 |
6.00 |
PORCA PRESSÃO MA 16MM REF GRADE |
2,25 |
13,50 |
6.00 |
ARRUELA LISA REF GRADE |
1,00 |
6,00 |
6.00 |
MABNGUEIRA ALTA PRESSÃO REF GRADE |
49,17 |
295,00 |
1.00 |
ARRELA PRESSÃO REF GRADE |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT |
22,00 |
22,00 |
2.00 |
PINO LISO 3 PONTO REF GRADE |
32,00 |
64,00 |
2.00 |
PINO QUEBRA DEDO CHANFRADO |
5,00 |
10,00 |
3.00 |
PARAFUSO SEXT |
3,00 |
9,00 |
6.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF GRADE |
5,25 |
31,50 |
1.00 |
PORCA PRESSÃO |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
DESINCRAVANTE REF GRADE PORCA PRESSÃO MA 16MM REF GRADE ARRUELA LISA REF GRADE MABNGUEIRA ALTA PRESSÃO REF GRADE ARRELA PRESSÃO REF GRADE PARAFUSO SEXT PINO LISO 3 PONTO REF GRADE PINO QUEBRA DEDO CHANFRADO PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF GRADE PORCA PRESSÃO |
478,00 |
|
|
16/04/2018 |
DESINCRAVANTE REF GRADE
PORCA PRESSÃO MA 16MM REF GRADE
ARRUELA LISA REF GRADE
MABNGUEIRA ALTA PRESSÃO REF GRADE
ARRELA PRESSÃO REF GRADE
PARAFUSO SEXT
PINO LISO 3 PONTO REF GRADE
PINO QUEBRA DEDO CHANFRADO
PARAFUSO SEXT
PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF GRADE
PORCA PRESSÃO
Conforme DANFE Nº 1/243; |
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478,00 |
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11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1571/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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478,00 |
TOTAL |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.