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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1577 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF VEICULO IXW 0697 1,00 2,00
6.00 PARAFUSO SOBERBO 1,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF VEICULO IXW 0697 PARAFUSO SOBERBO 8,00
17/04/2018 PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF VEICULO IXW 0697 PARAFUSO SOBERBO Conforme DANFE Nº 1/240; 8,00
11/05/2018 Pagamento de Empenho 1577/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8,00
TOTAL 8,00 8,00 8,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.